送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-10-26 12:47

您好,不会,合伙企业是先分后税,到年底都要分配交税的

西瓜很甜 追问

2025-10-26 12:57

老师,合伙企业账上的这笔其他应收款-有限合伙人-XXX,性质算往来款,不涉及分配。税务不会因为年底有余额,让交个税吗?

刘艳红老师 解答

2025-10-26 12:57

不会,这个尽快还掉就可以

西瓜很甜 追问

2025-10-26 13:09

老师,挂帐产生的原因:合伙企业之前没有入资这笔凭证,历史上调整了一笔,借:其他应付款—有限合伙人—XXX     贷:实收资本     这样其他应付款余额为负数,年底财报重科目分类,导致了其他应收款—有限合伙人—XXX 有余额,这个怎么处理?

刘艳红老师 解答

2025-10-26 13:09

这种你把多计入实收资本的红冲掉就可以了

西瓜很甜 追问

2025-10-26 13:15

实收资本没有多记,是之前就没记,目前与工商显示金额一致。

刘艳红老师 解答

2025-10-26 13:16

但你的其他应付款冲多了

西瓜很甜 追问

2025-10-26 13:19

老师,这个怎么理解?需要调账吗?如果不用其他应付款,可以用什么会计科目?

刘艳红老师 解答

2025-10-26 13:20

借:实收资本 
贷:其他应付款

西瓜很甜 追问

2025-10-26 16:47

老师,我刚刚梳理了下。实收资本科目金额正确。1、前期入资款以往来款形式入账,借:银行存款 贷:其他应付款-合伙人-XXX   【银行回单:入资款】2、合伙企业运行期间,这笔钱被公司主营业务使用了。3、账务调整,借:其他应付款-合伙人-XXX,贷:实收资本-有限合伙人-XXX。  这种情况,这笔挂账还能调整吗?如果不调整,主要就是担心20%个税风险。

刘艳红老师 解答

2025-10-26 16:48

现在是出现负数,是这个其他应付款冲多了

上传图片  
相关问题讨论
协商处理,后者同意的话可以的
2020-10-29 14:28:46
你好;  那是合伙人的话;到时这个 要支付分红款抵减的 ; 这个不用的 
2023-03-17 11:00:29
你好  1.  你账上挂的其他应付款  和其他应收款 主要是挂的那个明细科目 ?   2.   你们合伙企业约定了 可以债权转资本的话 是可以的。 看你们自己约定的情况。    
2020-10-29 12:11:51
你好!要按借款缴纳利息的税金
2018-11-24 09:01:16
能够收回就尽量收回,不能收回就是这样填注销表处理
2017-09-26 10:02:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...