3季度开票收入≤30万元,电子税务局提示的您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数36704.11元大于本栏次“营业外收入”金额【0],请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏,实际36704.11元是小规模减免2%的增值税税额,我实际还是应该按照1%增值税计入营业外收入,利润表里的营业外收入就填1%增值税额就可以呗,不用管提示的小规模减免2%的增值税税额36704.11元是吗

无心的冷风
于2025-10-24 18:54 发布 239次浏览
- 送心意
苏晓燕老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,增值税转本年利润,为什么要这样操作呢
2022-04-19 09:37:15
你好,营业外收入你结转到本年利润了吗?
2022-06-14 09:25:23
您好
免掉的增值税营业外收入是直接做在十二月份的利润表 根据12月份的利润表填写企业所得税申报表
2022-01-17 20:12:33
只有营业收入。同学
2022-07-07 15:08:06
您好这是提示项,数据正确申报就行
2025-10-24 18:57:49
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