3季度开票收入≤30万元,电子税务局提示的您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数36704.11元大于本栏次“营业外收入”金额【0],请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏,实际36704.11元是小规模减免2%的增值税税额,我实际还是应该按照1%增值税计入营业外收入,利润表里的营业外收入就填1%增值税额就可以呗,不用管提示的小规模减免2%的增值税税额36704.11元是吗

无心的冷风
于2025-10-24 18:54 发布 57次浏览
- 送心意
苏晓燕老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,是利润总额,免税的增值税,不需要计提附加税。
2018-10-13 17:15:31
你好
成本费用专票的是的
收入是不含税的
2020-03-10 15:46:11
这个是做其他下面这个,
2020-06-20 11:50:50
你好,增值税转本年利润,为什么要这样操作呢
2022-04-19 09:37:15
你好,营业外收入你结转到本年利润了吗?
2022-06-14 09:25:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号


