送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-10-17 10:39

你好,你这个直接做红字凭证冲减,然后再重新做就好了
先做复负数,然后再借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,福利费。
借,应付职工薪酬,福利费贷,其他应付款。

皈真 追问

2025-10-17 10:43

老师,10月直接做一个调整分录可以吗?借:其他应付款  贷:应付职工薪酬 - 职工福利费

宋生老师 解答

2025-10-17 10:44

你好,这个不行的,因为你这样做的话,其他应付款没有数据了,但是你实际上并没有支付。

皈真 追问

2025-10-17 10:45

也是,我明白了谢谢宋老师,好评

宋生老师 解答

2025-10-17 10:46

你好,不用客气的了。

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相关问题讨论
您好!没有规定一定要通过应付职工薪酬。
2016-05-12 10:35:57
你好!借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付的时候借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金
2017-03-06 10:52:39
您好,借,应付职工薪酬-职工福利费-药费,贷,其他应付款-往来单位,然后期末结转,借,管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷,应付职工薪酬-职工福利费-药费
2018-08-11 15:52:28
您好!不是。这样的话,你又计入到本月的工资了。
2017-04-12 17:27:46
您好,同学,第二种对。
2023-10-24 15:57:09
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