在6月,我们支付房租收到发票,做账会计分录是,借;管理费用-房租269000 银行存款269000.后来7月我们出租给别人了,那是要把6月的这笔分录冲回,计入长期待摊,再计入其他其他业务成本,现在请问7月怎么做会计分录
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于2025-10-16 16:51 发布 5次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-10-16 16:52
冲销 6 月错误分录(红字冲销):借:管理费用 - 房租 -269000贷:银行存款 -269000
补记房租至 “长期待摊费用”:借:长期待摊费用 - 房租 269000贷:银行存款 269000
确认 7 月出租收入与摊销成本:
收租户租金(假设含税):
借:银行存款 / 应收账款(租户支付金额)
贷:其他业务收入 - 租金收入(不含税金额)
贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额 / 简易计税)
摊销当月房租成本:
借:其他业务成本 - 房租摊销(269000÷ 租赁期月数)
贷:长期待摊费用 - 房租
相关问题讨论

你好 记 借管理费用 贷 银行存款
2020-06-03 12:35:03

同学你好
很高兴为你解答
这个交匹配原则
其他业务收入与其他业务成本是对应的
都要有的
你之前是跨年了吗
2021-10-23 16:06:30

学员朋友您好,借:银行存款。贷:预收账款
2023-10-01 11:52:02

你好,同学,这个计入其他业务成本的
2023-10-01 11:10:25

同学,你好,如果你租入用来转租的,计入成本
2021-03-02 16:53:35
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