送心意

舟舟老师

职称中级会计师,注册会计师

2018-07-03 18:01

借:管理费用等 
贷:应付职工薪酬

彼岸花开 追问

2018-07-03 18:01

只要这一步吗?

舟舟老师 解答

2018-07-04 08:27

借:库存商品 
应交税费——应交增值税(进项税额) 
贷:银行存款 
发放时 
借:应付职工薪酬 
贷:库存商品 
应交税费——应交增值税(进项税额转出)

彼岸花开 追问

2018-07-04 14:54

老师,最后一步要不要做。借:管理费用—职工福利费      贷:应付职工薪酬—职工福利费

舟舟老师 解答

2018-07-04 16:36

这是第一步,或者第二步

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相关问题讨论
您好!那就相当于他们带你们发一下,你们挂其他应收款往来就可以了
2022-10-09 19:22:56
同学你好 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-12-28 15:19:07
你好,工资跨年发放,发放的分录是 借:应付职工薪酬 ,     贷:银行存款等科目  
2023-02-07 12:01:59
同学你好 借业务活动成本 贷应付职工薪酬
2022-03-04 15:39:58
这个补贴计入福利费
2022-03-15 16:35:19
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