我司现在需要更正以前年度24年3月的增值税纳税申报表,调整收入,需要补缴增值税,但是24.3月还有未勾选认证的进项发票,我更正报表的时候,可以重新勾选认证进项发票吗
灼00华
于2025-09-29 10:31 发布 6次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2025-09-29 10:34
您好,这个是不可以的
相关问题讨论

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

按照《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第15号)规定,纳税人2019年4月补开原16%税率的增值税专用发票,在纳税申报时应当按照申报表调整前后的对应关系,将金额、税额填入4月税款所属期的《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“开具增值税专用发票”相关列次。同时,由于原适用16%税率的销售额已经在前期按照未开具发票收入申报纳税,本期应当在《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“未开具发票”相关列次填写相应负数进行冲减。
2020-08-05 10:09:59

你好,需要把2月多缴纳的填写在申报表中
2021-03-15 10:05:36

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49

不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
灼00华 追问
2025-09-29 10:37
刘艳红老师 解答
2025-09-29 10:39
灼00华 追问
2025-09-29 10:43