我们5月份支付下一年的房租,说没有发票,我用银行回单已经入账:借 :预付账款-房租 贷:银行存款-xx银行 ,而且房租已经按月摊销了,摊销金额是以价税合计的金额摊销的。但是6月份别人又给我们开了房租的发票,是增值税专用发票,请问我本月应该怎么做账呢?
木槿花
于2018-07-02 18:24 发布 909次浏览
- 送心意
颜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2018-07-02 18:25
把之前的全部冲了 在按发票重新入账
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把之前的全部冲了 在按发票重新入账
2018-07-02 18:25:34

你好,这里的进项税额=39000%2B1800
2022-10-15 08:48:51

您好,借管理费用1500,应交税费应交增值税90贷其他应付款等1590
2022-06-09 09:16:37

回单相当于银行对账单的每个明细
之间的黏贴顺序没有规定
2016-03-04 13:56:16

借 库存商品 115446.91 应交税费-进项税15008.09 贷:预付账款 400000 应付账款
2021-07-22 17:11:10
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