送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-02 16:15

您好!没有收入就0申报就好了。

简单就好 追问

2018-07-02 16:16

老师购买税控盘和服务费的金额不用在表里填写吗

宋生老师 解答

2018-07-02 16:17

您好!你抵扣的时候再填写。

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相关问题讨论
您好!没有收入就0申报就好了。
2018-07-02 16:15:41
你是发生的税控盘费用,这个是填列到减免税明细表里面的
2022-03-16 16:06:30
这个在增值税减免税明细表里面填。
2022-04-15 10:16:30
二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-10-17 09:26:38
你好,在增值税申报表的应纳税额减征额栏次
2019-07-05 10:50:55
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