我的意思既是我们供应商,然后那个供应商也从我们这里拿 货。之前挂了应收账款这一个科目,现在我们又付货款给他,搞的我都不知道要怎么挂账了,不知道到底是挂应收还是应付,是同一个单位来的,又是供应商又是客户

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于2025-09-20 16:01 发布 153次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-09-20 16:04
我只是以老会计的经验建议你分开做,方便对账,你觉得一个科目更方便就一个科目,没有必要啥纠结的哈。不会犯什么天大的错误,何况只是内账
相关问题讨论
你好,你是指资产负债表的应收账款数据的计算?
2021-03-26 14:58:57
同学你好,0.04转入营业外支出
2020-06-16 14:33:23
您好
前面报表已经生成了 不想改的话 在这个月调整科目就好了
借:应收账款 借方红字
借:其他应收款 借方蓝字
2019-09-22 09:15:51
你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
因为能够比较好的反应企业的总体应收款情况,这些都是企业的应收资产的
2020-05-13 10:24:29
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2025-09-20 16:05
家权老师 解答
2025-09-20 16:08