我的意思既是我们供应商,然后那个供应商也从我们这里拿 货。之前挂了应收账款这一个科目,现在我们又付货款给他,搞的我都不知道要怎么挂账了,不知道到底是挂应收还是应付,是同一个单位来的,又是供应商又是客户

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于2025-09-20 16:01 发布 131次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-09-20 16:04
我只是以老会计的经验建议你分开做,方便对账,你觉得一个科目更方便就一个科目,没有必要啥纠结的哈。不会犯什么天大的错误,何况只是内账
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首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39
借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25
可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39
您好
应收账款有暂估入账的么?
2019-11-28 15:57:17
如果这个应收账款金额不是很大,且你公司不是上市公司,完全可以这样处理。
2019-07-01 20:00:46
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2025-09-20 16:05
家权老师 解答
2025-09-20 16:08