老师您好 公司账上其他应收款建账期初余额300万借方余额 注册资金300万 应该是钱让老板拿了 这个要怎么处理 拿钱的应该是以前的老板 后面做股权转让转给现在的老板 这要怎么处理?

甜蜜的乌龟
于2025-09-15 17:13 发布 144次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-09-15 17:15
你好,这个让现在的老板投钱进来。让他们写2个协议,1股权转让协议。2,抵减协议
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你好,需要的科目直接对冲,
借其他应付款
贷其他应收款
2025-01-15 12:53:14
做报表的时候需要重分类的
2024-08-12 15:48:24
您好,这样的话往来的冲掉了,那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36
你好,不是同一个明细,是不能对冲的
需要把其他应收款收回,然后把其他应付款支付
2024-04-23 10:11:07
你好,可以的,可以这样。
2023-12-28 08:36:14
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