老师您好 我们跟别的公司合作销售设备 总价50万 我们20万 他让我们开发票20万 他给我们公户转20万 在让我们私户转税费金额增值税附加税和印花税 没有所得税 这样操作和直接差额开票有什么好处吗 差额开票就是20万-增值税附加税印花税所得税
甜蜜的乌龟
于2025-09-11 15:35 发布 16次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-09-11 15:38
你好,200,000,你给对方怎么开发票?开什么业务的?
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你好
企业所得税=利润总额*所得税税率
工资薪金个人所得税=(工资-5000-专项扣除)*税率-速算扣除数
印花税就需要看是什么税目了,比如购销合同印花税按合同金额万分之3,财产租赁合同按租金千分之1计算
2019-01-29 09:11:08

预缴的增值税同期也需要交增值税的附加税处理,对于印花税按实际的购销合同进行缴
2018-11-08 09:42:43

您好!你说的不算什么?
2017-04-20 10:29:43

增值税的税负的等于实际缴纳的税金/营业收入
所得税的是实际缴纳的所得税/营业收入
2020-03-10 11:46:13

你好,是需要计算企业 缴纳的各项税款?
2019-05-03 15:41:10
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