老师您好 我们跟别的公司合作销售设备 总价50万 我们20万 他让我们开发票20万 他给我们公户转20万 在让我们私户转税费金额增值税附加税和印花税 没有所得税 这样操作和直接差额开票有什么好处吗 差额开票就是20万-增值税附加税印花税所得税

甜蜜的乌龟
于2025-09-11 15:35 发布 104次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-09-11 15:38
你好,200,000,你给对方怎么开发票?开什么业务的?
相关问题讨论
你好,核定按季度交,比如1-3月的上述税种,在4月15日之前缴纳
2022-06-13 15:23:10
你好,加税点,是双方协商确定的一个比例,是没有统一计算公式的。
通常是包括增值税,附加税,印花税,所得税一起的
2023-04-28 17:25:08
你好,增值税是负债科目,不在利润表体现的
2022-02-21 17:04:06
同学你好
这个可以的
都可以
2022-01-20 10:04:23
增值税和附加税合并计算税率=3%(1+12%)=3.36%。3.36%+2%+0.6%+0.03%=5.99%
2019-05-10 16:16:19
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