老师,公司有100多万无票收入,100多万对方打到公司销售经理陈XX那里,然后陈XX就用收到的钱代发工资、代缴电费直接挂在其他应付款—陈XX。请问做分录怎么做?1、销售 2、收款 3、代发工资和电费?
鱼
于2025-09-08 15:08 发布 53次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-09-08 15:10
未开票收入
借:应收账款
贷:主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税-销项税
他收款
借:其他应付款—陈XX
贷:应收账款
支付各种费
借:支付的工资科目
贷:” 其他应付款—陈XX
相关问题讨论
同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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