送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-08-23 10:32

那你是实收资本多做了吗?那当时做的时候实收资本借方科目是哪一个?你这样一调整的话,你的工商年报是不是也有影响?

追问

2025-08-23 11:27

完了 还得弄工商年报。天都塌了。 那账目上的 比如25年的期初要怎么调呢

郭老师 解答

2025-08-23 11:28

账上的反结账修改


修改账务处理


修改申报的数据

追问

2025-08-23 11:38

账上的反结账 我是用的金蝶 具体是怎么操作的呢,

追问

2025-08-23 11:39

这种应该追溯的吧 我开始23年投入的就不应该做 实收资本 应该挂着 这样应该怎么调呢

郭老师 解答

2025-08-23 11:48

财务会计总账期末结账点开,然后上面有反结账


借实收资本
贷应挂的科目,我不清楚你这个具体的是什么业务,当时问你账务处理你也没有回复

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相关问题讨论
您好,收到实收资本的会计分录是 借:银行存款 贷:实收资本
2020-11-18 16:26:46
存进来的这个钱,备注写投资款,投进来后可以用来还其他公司的借款
2024-04-24 20:35:51
您好。可以减资 但是需要没有欠税。欠外债。
2021-02-02 09:54:05
你好,当时实收资本金额少记录,对应的银行存款等相关资产也应该少记了。最好反初始化,调整期初余额。
2024-01-14 05:02:57
你好,出资方计入长期股权投资,收到款的计入实收资本
2024-12-25 20:16:59
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