送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-06-28 16:52

你好,内账的话要先盘存商品和固定资产等财产,然后把银行回单对账单做上,使银行账户余额和实际相等。发票要全部做上,没有发票,不通过公账的可以做其他应付款(老板名下)然后借贷方向要平衡

徐阿富老师 解答

2018-06-28 16:52

看不懂的地方可以继续问

过儿 追问

2018-06-28 16:59

那发生的费用也用科目余额表吗,筹建期发生的费用都走管理费用吧

徐阿富老师 解答

2018-06-28 17:01

你好,筹建期做长期待摊费用―开办费,如果真的做管理费用,那是建账之后的,你先把期初帐建好,发票什么的都做在建账后

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你好,内账的话要先盘存商品和固定资产等财产,然后把银行回单对账单做上,使银行账户余额和实际相等。发票要全部做上,没有发票,不通过公账的可以做其他应付款(老板名下)然后借贷方向要平衡
2018-06-28 16:52:07
你好! 对的,有个人先垫付的,通过其他应付款科目核算
2019-02-17 13:59:00
你好,取得这家公司的往来科目的明细账 ,看相关往来科目的期初余额是多少
2017-10-10 11:54:23
建立账套名称,录入期初余额,在完成初始化时可以开始做凭证了
2018-06-27 17:49:28
您好,新公司成立一般是不会有期初数据的。
2018-07-14 21:05:04
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