送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2025-08-08 12:11

同学,你好 
借:应收账款 
贷:主营业务收入 
应交税费-应交增值税-销

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相关问题讨论
借:应收账款-某公司 -8700 贷:开票收入-8700
2020-04-08 16:09:28
你好 具体是发生了什么业务呢 ?
2019-11-24 15:24:56
你好,是的
2016-11-14 10:31:35
没有收到的,不用入账的
2019-12-27 15:10:42
一般是到年末再做增值税结转分录的。 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 这样就没有余额了。
2019-09-25 17:19:38
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