送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-07-22 11:31

你好,你5月怎么做的分录?

无风何处起涟漪 追问

2025-07-22 11:32

借:应收账款  100元  贷: 主营业务收入  100元

宋生老师 解答

2025-07-22 11:34

你好,那你现在做同样的分录,金额写负数20

无风何处起涟漪 追问

2025-07-22 11:42

借:应收账款       -20元(红字)  
贷:主营业务收入   -20元(红字)  
)  借:银行存款    80元     贷:主营业务收入   80元       老师这么写吗?

宋生老师 解答

2025-07-22 11:42

你好,你写了上面第一个就可以了
就相当于已经有第二个了。

无风何处起涟漪 追问

2025-07-22 11:43

6月份已经收到这80元,也不用写第二个分录嘛?

宋生老师 解答

2025-07-22 11:44

你好,你收到的时候,可以写。借银行存款80,贷应收账款80

无风何处起涟漪 追问

2025-07-22 11:45

好的谢谢老师

宋生老师 解答

2025-07-22 11:45

你好,不用客气的了。

无风何处起涟漪 追问

2025-07-22 11:55

确认收入的时候是A公司,   实际是B公司支付的,这种情况怎么写分录,先冲差异,再2个公司对冲嘛?

宋生老师 解答

2025-07-22 11:55

你好,可以的。可以这样操作。

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相关问题讨论
选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
您好,再反过账,反审核,之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26
你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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