请教老师,工资条怎么做? 问
您好, 你做了工资表吗,把个人的这个打出来就可以了 答
想问一下,报增值税这种情况怎么解决 问
您好!就是你的减免金额填错了,你填了多少?和这个减免政策金额的倍数不等 答
请教一下,我们是物业公司,销项票普通发票这个要怎 问
你好,这个是你们收到的发票吗? 答
老师好,我想问下:2月销项票总额为432376.29元,税负 问
你好,价税合计是这些吗?你的税率是13%吗? 答
老师月底结转成本怎么做账务处理 问
你好,这个借主营业务成本,贷库存商品。 答
转出的应交增值税-进项税额转出再如何处理
答: 是什么项目发生了进项税额转出,就对应将进项税额转出至该科目。
转出的应交增值税-进项税额转出再如何处理
答: 计算当期应缴纳增值税时,从抵扣的进项税中抵减,月末的时候,借:应交税费—应交增值税-销项税 ,应交税费—应交增值税-进项税转出 贷:应交税费—应交增值税-进项税 应交税费——应交增值税-(转出未交增值税)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,请教您借:管理费用600货:应交税费一应交增值税(进项税额转出)600进项税额转出后,应交税费一应交增值税(进项税额转出)600,再怎么处理,什么时间处理,没有余额?谢老师!
答: 借进项税额转出 600 贷转出未交增值税600