老师 上月开具的发票 已经入账 借:应收账款 9847 贷:主营业务收入 9289.62 应交税费-应交增值税-销项税额 557.38 这个月红冲作废了 分录怎么写
欣慰的硬币
于2025-07-15 10:40 发布 8次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-07-15 10:41
你好,你这个凭证可以跟上个月的凭证一模一样,金额写负数。
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亲,这个是做确认收入, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 你这个开红字不是做这个,
2020-10-23 13:31:47

同学你好
直接更正就可以了
原分录负数红冲然后按照正确的金额来做
2022-09-29 11:13:38

没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

您好,同学,请稍等下
2023-09-14 10:00:28
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