单位有时候会按照税点买票,就会有应付账款一直挂账,分录是这样 借:原材料 应交税费-应交增值税 (进项税额) 贷:应付账款 应付账款会一直挂账,在实际工作中为了平账,除了用现金冲应付账款,还有什么其他办法,把应付账款冲平
小鱼儿
于2025-07-12 11:06 发布 0次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50

你好,是的,是这样的。
2019-12-08 17:46:51

上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25

这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 218911.60 贷:应交税费-未交增值税 218911.60这笔分录转出来是实际要缴纳的金额,你是要交11089.47,转出就是这个金额而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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