我五月份做一张进货清单的账务处理,而那张进货发票六月份才收到,税也申报了,我应该怎么处理这张是开五月内容的发票,日期是六月份

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于2018-06-27 09:04 发布 725次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-06-27 09:05
您说的五月份的进货清单的账务处理,是怎么处理的,暂估入账了吗?
相关问题讨论
您说的五月份的进货清单的账务处理,是怎么处理的,暂估入账了吗?
2018-06-27 09:05:44
你好!你红字发票的分录有没有做?先做红字的冲减,然后重新做新的。
2018-06-25 10:00:27
你好,可以的,做账在7月账务上,
2020-07-21 09:50:02
收到客户款时借银行存款贷预收账款支付厂家款时借应付账款贷银行存款给客户开票时贷预收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额
2018-06-12 12:42:30
是的,这个没问题,而且你附加是根据你增值税决定的
2019-06-05 18:55:26
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