老师您好,将要销售货物一批,提前给对方开具了预付款发票,怎么做账
张丽
于2025-07-09 11:24 发布 16次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-07-09 11:25
你好,你是开的预付款的发票的话,不需要单独做凭证。或者你借银行存款贷,预收账款就可以了。
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你好!借发出商品 贷库存商品。
2019-07-19 14:40:58

可以,那这个做借银行 贷预收账款 应交税费应交增值税,
2020-04-08 09:27:50

先计入预收账款科目 开具发票但是货物未发出,不确认收入 只确认销项税
借:预收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税
2020-06-18 08:49:17

你好,可以根据对方需要补开发票给对方
2020-03-14 18:30:11

好的,这2000多元钱的处理应该是在收入科目中“应收账款”做借方记账,在现金科目中以实际收到的7万整做贷方记账;发票不需要作废重开,可以在原发票上填写“本发票金额仅收到7万整”的红色字样,由对方签字确认即可。
2023-03-17 16:27:21
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