老师您好,将要销售货物一批,提前给对方开具了预付款发票,怎么做账

张丽
于2025-07-09 11:24 发布 264次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-07-09 11:25
你好,你是开的预付款的发票的话,不需要单独做凭证。或者你借银行存款贷,预收账款就可以了。
相关问题讨论
你好,你是开的预付款的发票的话,不需要单独做凭证。或者你借银行存款贷,预收账款就可以了。
2025-07-09 11:25:16
先计入预收账款科目 开具发票但是货物未发出,不确认收入 只确认销项税
借:预收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税
2020-06-18 08:49:17
好的,这2000多元钱的处理应该是在收入科目中“应收账款”做借方记账,在现金科目中以实际收到的7万整做贷方记账;发票不需要作废重开,可以在原发票上填写“本发票金额仅收到7万整”的红色字样,由对方签字确认即可。
2023-03-17 16:27:21
你好,扣款部分开红字发票。借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费(全部用负数表示)
2016-11-25 19:26:47
可以的,可以这么做的。
2022-11-23 16:55:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



张丽 追问
2025-07-09 11:27
宋生老师 解答
2025-07-09 11:28
张丽 追问
2025-07-09 11:31
宋生老师 解答
2025-07-09 11:31
张丽 追问
2025-07-09 11:31
宋生老师 解答
2025-07-09 11:32
宋生老师 解答
2025-07-09 11:32
张丽 追问
2025-07-09 14:50
宋生老师 解答
2025-07-09 14:53