送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-06-26 15:54

借:银行存款 
    贷:实收资本

@&¥ 追问

2018-06-26 15:57

2008年已经收到了这笔注册资金,现在才开始建账,如果借方“银行存款”,银行账就对不上了呀

佟老师 解答

2018-06-26 15:58

为什么对不上,等于你一直这笔没做过,应该有未达账项

@&¥ 追问

2018-06-26 16:04

哦哦,这个未达账项,就做个余额调节表,就可以了吗?

佟老师 解答

2018-06-26 16:06

我的意思是,你这笔从来没有入过账,但实际是在银行账户里的,补充登记这笔账就好了

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相关问题讨论
借:银行存款 贷:实收资本
2018-06-26 15:54:15
同学你好 盘点实际的数据然后建账就行了
2021-12-22 09:48:35
报表上其他应收和其他应付要清理干净,不然税务会计入收入补缴税款。
2018-09-25 14:27:19
你好!根据原始凭证开始建账套做做账,实收资本是200万,他转到哪里拿原始凭证做分录入账。
2020-11-05 09:08:32
你好,是的 如果章程约定是通过办公楼投资,是可以的
2017-12-11 15:44:28
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