老师我们收了别人6784.82元,你能帮我算一下增值税 问
同学,你好 增值税6784.82/1.01*0.01=67.18 附加税6%,67.18*6%=4.03 企业所得税,如果没有其他成本费用。6784.82/1.01-4.03=6713.61*5%=335.68 答
老师 个体户在抖音平台卖皮草 顾客要开发票 怎么 问
您好,直接用个体开就可以 答
营业账簿印花税是按照什么缴税 问
同学,你好 营业账簿印花税的计税依据是账簿记载的实收资本(股本)和资本公积合计金额。 答
老师好,企业开办期间的招待费 也是做管理费用吗?开 问
你好,计入管理费用业务招待费 答
中小型企业商务费用的比例是多少?该如何规范? 问
您好 招待费列支标准:年营业收入1500万元以下的,不超过营业收入净额的0.5%;年营业收入超过1500万元的,不超过该部分的0.3%。 商务费用:一般占收入10%-20%左右 答

发票未认证可否先做账,可以的话,如何比对得上申报表的数字和财务报表数字呢?
答: 您好!你没认证的时候是计入应交税费-应交增值税-待认证进项税
就是说应该交的税费130361.14,可以抵扣的金额60552.5,我的账务就是真实处理的。但是我在认证发票时,只认证了52691.81,所以申报时至抵扣了52691.81。导致申报表和财务报表有差异,刚好是为认证的金额7860.69.我该怎么调整报表与申报表一致啊?
答: 不需要调整一致的,已经认证的税额通过应交税费-应交增值税-进项税额科目核算, 没有认证的税额通过应交税费-待认证进项税额科目核算,认证后从待认证进项税额转入进项税额科目。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,请问7月份增值税及财务报表已经申报,已经缴税了扣款成功,为何发票勾选认证平台7月份还是现实未申报呢?往月都是财务报表申报完成这发票平台的也会现实已申报的
答: 你好,你等8.15之后再登录进去试一下







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