送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-07-01 11:52

这个工资基数是 税前的工资

西红柿 追问

2025-07-01 11:52

那是按今年计提的数,还是实发的含税数算呀

文文老师 解答

2025-07-01 11:53

若汇算前,已经全部发放,按今年计提的数

西红柿 追问

2025-07-01 11:53

从账上怎么取数呢,应付职工薪酬的借方发生额?

西红柿 追问

2025-07-01 11:54

若没有全部发放呢,应付职工薪酬贷方有余额

文文老师 解答

2025-07-01 11:54

应付职工薪酬的贷方发生额

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相关问题讨论
您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
先计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是这样处理 借;管理费用—福利费 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
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