公司支付工资给其中的一个 员工,由他带领发给其他员工,当时转款少转了5000,2个月后带领的工资的员工才发现未到账,现在更改之前的账务处理: 借:管理费用--工资5000,贷:应付职工薪酬5000,借:应付职工薪酬5000,贷:其他应付款/其他应收款5000,发放月份,借:其他应付款/其他应收款5000,贷:银行存款5000
聪慧的电脑
于2025-06-29 16:22 发布 30次浏览
- 送心意
甄洛老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2025-06-29 16:24
学员您好,你意思当时计提了没发放?
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借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款
借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36

你好,应交税费个税按这个。
2021-10-28 16:00:12

你好
是不是没有从工资扣出
2020-11-18 12:47:24

一、正确的是计入其他应收款,日常工作中存在错误的账务处理计入其他应付款。
二、具体的原因:社保都是当月缴纳当月的,因此都是公司先垫支个人支付的社保费用,发放工资时,再收回款项平账。
2021-09-03 10:33:52

你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
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