送心意

甄洛老师

职称中级会计师,初级会计师

2025-06-29 16:24

学员您好,你意思当时计提了没发放?

聪慧的电脑 追问

2025-06-29 17:08

未计提未发放,我增加上面的分录是不是正确的

甄洛老师 解答

2025-06-29 17:12

那你不需要用其他应付过渡吧,直接计提等发放不就行了吗

聪慧的电脑 追问

2025-06-29 18:32

已经间隔几个月了,这个员工还垫付了其他公司费用,

甄洛老师 解答

2025-06-29 18:45

也行,你用其他应付过渡更清晰

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相关问题讨论
借应付职工薪酬贷应交税费个税银行存款 借应交税费个税贷银行存款
2021-01-25 10:46:36
你好,应交税费个税按这个。
2021-10-28 16:00:12
你好 是不是没有从工资扣出
2020-11-18 12:47:24
一、正确的是计入其他应收款,日常工作中存在错误的账务处理计入其他应付款。 二、具体的原因:社保都是当月缴纳当月的,因此都是公司先垫支个人支付的社保费用,发放工资时,再收回款项平账。
2021-09-03 10:33:52
你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
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