- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-06-24 16:24
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应
相关问题讨论

你好,两个科目对冲就可以
2019-12-17 18:49:05

你好,你可以根据其他应收,其他应付下面有同一个明细的,然后根据金额较小的明细做这个分录
借;其他应付款 贷;其他应收款
2017-12-26 17:49:27

您好!可以的。如果都是法人的往来
2017-07-03 16:32:25

做其他应收款挂账
2019-11-25 15:16:01

你好,可以计入其他应收款核算
2016-11-08 12:06:06
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