送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-06-05 10:33

你好,你的申报表是怎么样填的?
你发来看一下看看。

紫洛 追问

2025-06-05 10:40

您看这个

紫洛 追问

2025-06-05 10:40

这是原先会计21年的申报表

宋生老师 解答

2025-06-05 10:42

你这个本期缴纳上期应纳税额你是填的几月份的数据?

宋生老师 解答

2025-06-05 10:42

另外你这张表本身所属期是几月

紫洛 追问

2025-06-05 10:49

第一张是21年4月申报3月未交增值税,第二张这部分就一直显示这个数,但它也没法抵扣,我现在账上一直显示有留底,但报表上又无法抵扣

宋生老师 解答

2025-06-05 10:53

你好,
你要把3月的申报表发来看一下,做一下对比。

紫洛 追问

2025-06-05 10:56

3月报表上没有这笔

宋生老师 解答

2025-06-05 10:57

对呀,那你4月份的填的就不对。30行的这个数据不对。

紫洛 追问

2025-06-05 11:04

那我现在该怎么调整

宋生老师 解答

2025-06-05 11:04

你好,去更正4月份的这张就行。30行不需要填数据

紫洛 追问

2025-06-05 11:06

不想调表行吗

宋生老师 解答

2025-06-05 11:06

你好,不行的,因为本身就是表错了。

紫洛 追问

2025-06-05 11:26

但他实际这部分是补缴的金额,那我是不是改它3月加上这部分,然后四月在把这部分减去

紫洛 追问

2025-06-05 11:27

我账上有这部分有留底,怎么调呢

宋生老师 解答

2025-06-05 11:28

你好,是因为什么原因要补交

紫洛 追问

2025-06-05 11:35

21年3月增值税少交了,他在4月申报这块加上了,但申报表应该没对,我账上显示有这部分的留底,但申报表上没有这些留底

宋生老师 解答

2025-06-05 11:36

你好,你少交了。是因为少做了收入还是什么原因?

紫洛 追问

2025-06-05 11:57

实际这部是交过了

宋生老师 解答

2025-06-05 11:59

你4月缴纳了3月的。再5月申报4月的时候填入。

紫洛 追问

2025-06-05 12:06

填了,就上上面4月30行缴纳上月,实际费用也交了,但这部分在四月有显示多交负数,未能抵扣

宋生老师 解答

2025-06-05 12:07

你好,这个系统设置这样,你可以申请退税。

紫洛 追问

2025-06-05 12:39

目前我的表上没有这笔可退税的金额

宋生老师 解答

2025-06-05 13:23

你好,你表上有负数。可以留底或者退税。

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不是的,要先报增值税才可以的
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2022-06-23 12:26:03
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