送心意

apple老师

职称高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师

2025-05-21 16:31

同学你好,
1.应该 对公走账 
2.这个属于赔偿金。税法上规定 不属于增值税纳税范围。无需开票

娜片星空 追问

2025-05-21 16:33

合同上没有注明退货损失费

娜片星空 追问

2025-05-21 16:34

赔偿金 这个凭证附件要放什么材料

apple老师 解答

2025-05-21 16:34

虽然没有注明,业务实质 就是对方提出不要了,应该赔偿给你们

娜片星空 追问

2025-05-21 16:38

凭证附件 赔偿金的情况说明

apple老师 解答

2025-05-21 16:47

对的,就写个情况说明就行

apple老师 解答

2025-05-21 16:47

同时,给对方开个收据,

娜片星空 追问

2025-05-21 16:48

购买方支付给销售方的损失费 销售方汇算时不用做纳税调增

apple老师 解答

2025-05-21 16:54

对方的赔偿金 计入 营业外收入的。直接会交税。所以。不用纳税调整。

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你好,有取得专用发票吗?发票有认证抵扣吗
2018-05-21 18:01:26
您好,按月做凭证的时候先要冲上个月做的未开票收入的凭证,再根据蓝字发票对应的做凭证入账就可以了
2019-04-30 16:09:51
借费用60.27,进项1.81 贷现金61,营业外收入
2019-09-28 11:33:20
你好 ,甲公司销售一批产品给乙公司,不含税金额为476000元。 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应增(销) 同月,甲公司从客户乙公司购进测试工装设备,设备不含税价26000元。设备已拉回甲公司(不需安装), 借:固定资产 借:应交税费——应增(进) 贷:应收账款
2020-04-21 10:25:38
你的错了。这个机器是不含税价,理论上是不要开票。但是现在他要求开票,开5500的票,所以需要付的税点钱为550元。然后按你们老大的算法退钱给人家。
2018-06-06 10:03:03
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