- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好 借;销售费用 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
需要工资表,发放工资表作为附件
2018-06-20 17:42:52

你好,将对应的金额计入管理费用。
2019-10-11 21:59:40

您好,麻烦参考以下分录处理,谢谢。
比如销售市场价是1000元,收款500元,赠送500元,开发票时,按市场价,开销售额为1000,再另起一行做销售折让500。做账时,借;现金或者银行存款,500,贷;主营业务收入-卖的产品,500元减去税金,主营业务收入-送的产品,500元减去税金,主营业务收入-销售折让,负数500元减去税金,应交税费-应交增值税-销项,500元*增值税率/(1+增值税率)。结转成本时,借:主营业务成本-卖的产品,主营业务成本-送的产品,贷;库存商品-卖的产品,库存商品-送的产品。
2019-04-15 17:42:17

您好,购入
借:原材料
贷:银行存款
2024-06-30 12:32:14

借库存商品 贷应付账款
2019-11-21 21:05:53
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