老师,请问车辆报废怎么做账呢

薇薇
于2025-05-13 11:34 发布 270次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2025-05-13 11:34
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
相关问题讨论
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
2025-05-13 11:34:53
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、 发生清理费用时
借:固定资产清理
贷:银行存款、应缴税费等
三、 处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理
四、 清理净损益
1、 如果是净收益
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2、 如果是净损失
借:营业外支出
贷:固定资产清理
2023-08-03 11:18:34
你好 ; 借:固定基金 贷:固定资产 收回残值变价收入: 借:银行存款 贷:其他应付款等(因为有的事业单位这部分处置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入其他收入,
2023-08-01 17:03:45
2023 年车辆报废处置款支付给财政专户时的账务处理(假设已做)
当收到报废企业支付的车辆处置款并转至财政专户时,可能做了如下分录(假设车辆账面价值已全部折旧完,处置没有净收益或净损失):
借:银行存款(收到处置款)
贷:应缴财政款
借:应缴财政款
贷:银行存款(支付到财政专户)
2024 年从专户退回车辆处置款到报废企业时的账务处理
收到专户退回的车辆处置款时:
借:银行存款
贷:应缴财政款(负数)
企业重新支付车辆处置款到非税时的账务处理
借:应缴财政款
贷:银行存款
2024-12-19 15:03:44
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
2024-04-09 13:53:39
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