纳税申报时,申报表中销项税金额与企业实际开出发票上的销项金额不一致,有尾差,差个一两分的,这种情况,可以按照实际开票金额更改报表吗?如果报表不能更改,那产生的尾差如何账务处理?
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于2018-06-19 16:09 发布 2772次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,不能改的,差额做营业外收支科目
2018-06-19 16:09:52

你好 你之前留抵的时候怎么做分录 。 你结转了吗 。 你是销售方嘛
2020-09-15 14:40:57

是多缴了,还是少缴了,是哪个税目缴的税呢?查清后才能调
2018-03-23 18:13:30

有没有开发票对帐务处理没有影响,你申报的时候填写到未开票里头就行。
2020-02-26 10:11:36

您好,您就填写在对应的税率里面
2019-08-16 22:04:15
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