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东老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-04-15 15:15
您好,这个车子发票你没做账吗?
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你好,冲红你原来做成本的分录,然后按发票再做一笔
2021-11-02 10:40:00

你好,现在每月就是5万
借管理费用5
贷累计摊销5
2022-02-23 10:48:25

你好; 你们这个 待摊费用是什么业务发生的; 这样好判断
2022-05-30 09:44:37

同学你好
这个需要摊销的
2023-07-03 11:17:57

你好,如果你是一次支付了好几个月的
需要按月分摊的,借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借制造费用贷预付账款。
2022-04-25 16:25:19
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