送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-04-11 15:36

是哪个科目有余额了,要平掉 ?

七仔 追问

2025-04-11 15:37

实发工资多发了0.01元,应发7000元扣了社保676.02-个税39.72元,实际要发6284.26元,我银行发了6284.27元

文文老师 解答

2025-04-11 15:39

那后期还要从员工工资中扣回吗

七仔 追问

2025-04-11 15:41

要和不要怎么做账呀

文文老师 解答

2025-04-11 15:45

要扣回 ,下月计提工资就会少计提一分,下月计提后就会平

七仔 追问

2025-04-11 15:49

老师,是不是这样做呢?

文文老师 解答

2025-04-11 15:52

3月计提也按70000元计提,发放时按69999.99发放

七仔 追问

2025-04-11 15:55

那我要补计提02月份的计提吗?

文文老师 解答

2025-04-11 15:57

不是,是看你3月计提工资,才这样处理

七仔 追问

2025-04-11 16:00

我还是挂到其他应收款吧,发工资的时候扣回来,冲了他,这样可以吗?

文文老师 解答

2025-04-11 16:02

挂到其他应收款 ,发工资的时候扣回来,冲了,可以

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 是可以的
2025-10-15 15:57:25
更多是根据职业判断。应收回的,用其他应收款
2024-10-15 11:47:56
您好,是的,意思是这样的,其他应付款的借方等于应收回的金额
2024-07-24 14:45:41
借营业外支出,贷其他应收款, 借其他应付款,贷营业外收入。
2024-07-18 14:20:31
您好 按照正规的 当然不可以 除非二级科目一致 可以这样写分录 或者有债权债务转让 比如其他应收款债权转让给其他应付款抵债务 要有三方协议
2024-04-18 10:56:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...