刚来的新公司 之前一直没有做内账,现在要建账 去年底有家客户含税3900元,不含税价320元 已经发货,都没有收款,今年5月才开票,这个要怎么设置期余额?
sunshine
于2018-06-14 10:05 发布 757次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-06-14 20:11
您好,这个期初余额建议记入预收账款科目就行了。开具发票后,再冲减预收账款。
相关问题讨论

您好,这个期初余额建议记入预收账款科目就行了。开具发票后,再冲减预收账款。
2018-06-14 20:11:39

你好,你们内帐应收肯定是含税金额 ,你期初数据如何录入的
2019-10-31 08:40:57

同学你好,累计折旧期末余额应该是116万元,所以高估了。
因为设备是3月购入的,4月开始折旧,所以2019年4月-2020年3月计提折旧80万元,2020年4月-2020年12月只计提9个月,36万元,合计116万元
2022-05-05 10:17:39

你好,含税价=不含税价*(1%2B税率),客户给出的计算方法是正确的。你们公司的算法是按照价内税计算的,增值税是价外税,不能这么算。
2020-08-19 16:25:21

你好同学,就是按扣除你分包出去的税金来的,146万分包额的税金是42524.27
2020-01-03 10:05:28
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sunshine 追问
2018-06-15 11:11
王雁鸣老师 解答
2018-06-15 11:37