送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-06-13 13:47

还有这个             增值税纳税申报表附列资料(二)  填列是否正确

江老师 解答

2018-06-13 20:55

这个是出口退税的进项税额。就是这个采购金额是出口销售的成本发票

微信用户 追问

2018-06-14 16:06

没懂,25这一栏的退税进项票不应该填在这里吧,,18栏 免抵退税办法不得抵扣的进项税额 是填这个的吗

江老师 解答

2018-06-14 17:14

如果当月验进项税发票,全部填在35栏处理

微信用户 追问

2018-06-14 20:12

老师,这个是出口免税,进项不能抵扣吧

江老师 解答

2018-06-15 08:24

进口项能抵扣,做入进项税后,才能出口退税。出口免抵退政策

微信用户 追问

2018-06-15 09:59

不是认证不抵扣吗

江老师 解答

2018-06-15 10:01

这个是认证抵扣,存在不抵扣的部分,就是不能退税的部分作进项税转出,做主营业务成本

上传图片  
相关问题讨论
您好,时间是一年半
2021-08-08 08:17:34
你好,题目可以再发一下吗,没看到题目
2021-08-06 23:30:58
请清晰描述问题(财会类)发起提问,老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答,谢谢合作!
2021-04-24 17:58:50
你好,很高兴为你解答 你什么问题
2021-03-27 18:23:28
你好 合同造价10万,完成了25%,25000 增值税率9%,2250
2020-08-02 09:40:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...