支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

公司向银行贷款300万(用途:购原材料),贷款下来后,贷款银行直接将300万付给了供应商法人个人,请问货款付给供应商法人如何做会计分录?
答: 你好 直接给个人? 咱提供给银行的采购合同,是什么情况
公司向银行贷款300万(用途:购原材料),贷款下来后,贷款银行直接将300万付给了供应商法人个人,请问货款付给供应商法人如何做会计分录?
答: 供应商写个委托付款书 借:应付账款-供应商 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们公司法人办理贷款,银行将贷款支付给供应商公账,这样供应商该如何把这笔钱给我们?
答: 你好 你这个钱不好转 你这个是按货款打到供应商的


ζ吖頭 追问
2025-04-01 14:15
家权老师 解答
2025-04-01 14:16
ζ吖頭 追问
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ζ吖頭 追问
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家权老师 解答
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ζ吖頭 追问
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家权老师 解答
2025-04-01 14:30