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逗心~
于2018-06-12 17:37 发布 880次浏览
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-06-12 17:37
可以抵扣的。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
逗心~ 追问
分录怎么做呢
方亮老师 解答
2018-06-12 17:39
借:固定资产借:应交税费-应交增值税-进行税额贷:银行存款
2018-06-12 17:40
为什么要借固定资产呢,进项税额并没有算到固定资产原值里面啊
2018-06-12 17:43
机动车的原值应该计入固定资产科目,税额计入进项税额科目。
2018-06-12 17:45
对啊,我问的是抵减进项的分录怎么做啊,为什么要借固定资产呢
2018-06-12 17:47
月末根据销项税额减去进项税额的差额,编制如下分录:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税
2018-06-12 17:50
那要是进项大于销项呢,分录怎么做
您好,不用编制分录。
2018-06-12 17:51
不用编制分录没有抵完的进项怎么体现呢
2018-06-12 17:53
应交税费-应交增值税科目的借方余额就是没有抵扣完的部分。
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方亮老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,会计师
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