业务是4月份,我们5月份开了一张17%的发票,但是这笔17%的发票4月份没有按未开票申报,现在5月已经按实际开票申报了,该怎么办呢?
????花开花落????
于2018-06-11 16:11 发布 829次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-06-11 16:13
正常申报了,就等专管员打电话缴纳滞纳金。或私下联系一下专管员看能不能更正申报一下。
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