送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2025-03-14 10:16

您好,现在账上什么情况呢?

追问

2025-03-14 10:20

就是之前的会计做了其他应付780万(23年的300+24年的480)

东老师 解答

2025-03-14 10:21

转到个人的时候冲销其他应付款就行

追问

2025-03-14 10:22

其他应付的方向是贷方

追问

2025-03-14 10:26

我现在是贷方负的780

东老师 解答

2025-03-14 10:29

你可以查一下,当时银行转入和转给个人的时候分别都是怎么做账的

追问

2025-03-14 10:46

银行转入的时候是借短期贷款,贷银行;转个人是借银行,贷其他应付(期末短期借款贷方780,其他应付-780),现在就是这样的

东老师 解答

2025-03-14 10:53

转给个人的时候银行存款在贷方,你这个会计分录做反了吧?

追问

2025-03-14 10:59

我写错了,账上是借其他应付,贷银行(所以导致现在期末其他应付借方金额780)

东老师 解答

2025-03-14 11:02

那就得是借短期借款  贷其他应付款就成了

追问

2025-03-14 11:05

会有风险吗,冲短期借款

东老师 解答

2025-03-14 11:08

没问题,就只能这么做

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相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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