送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-03-13 17:59

如果是在当年的话,没有关系的,别跨年就行

冯唐 追问

2025-03-13 18:03

应该要怎么申报才是正确的。根据账上的主营业务申报吗,还是。    如果跨年了要怎么办

郭老师 解答

2025-03-13 18:05

正确的就是这么做,

如果是跨年了的话,在当年全部做收入提前做。

冯唐 追问

2025-03-13 18:08

正确的是当月按不含税收入120,税额12申报吗。不管预收的后面分摊的主营收入吗

郭老师 解答

2025-03-13 18:15

对的是的,是怎么做的?

郭老师 解答

2025-03-13 18:16

对的是的,是这么做的

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相关问题讨论
同学你好,这种情况下,需要更正增值税申报表,也按加无票收入的申报处理。
2024-01-13 21:34:43
学员你好,最好一致,企业所得税收入跟增值税收入一致,你要是增值税未开票,也可以申报未开票收入
2022-01-04 11:57:44
你好,查一下是什么原因产生的。才可以做相关的调整分录。
2020-10-23 13:41:33
你好; 你们这个说明你增值税收入和 企业所得税 收入有差异金额;  说明你们报的数据不对哈; 你去看看那个 数据才是你的真实收入;   在去改错误的申报表即可   
2022-07-18 18:58:42
你好!是的,是不含税的
2023-07-11 16:13:45
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