关于增值税如何申报问题。比如。1月收到年服务费(或者跨年这些)132元,不含税收入120,税额12。增值税申报按税额12.收入120.但是这笔钱是预收一年的费用,平均下来月收入不含税10元。申报增值税时,按120收入税12申报则申报收入比账上的收入大。这样税务会不会预警,汇算是说你增值税年收入跟所得税收入不一致,这个要怎么申报。

冯唐
于2025-03-13 17:55 发布 199次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-03-13 17:59
如果是在当年的话,没有关系的,别跨年就行
相关问题讨论
同学你好,这种情况下,需要更正增值税申报表,也按加无票收入的申报处理。
2024-01-13 21:34:43
学员你好,最好一致,企业所得税收入跟增值税收入一致,你要是增值税未开票,也可以申报未开票收入
2022-01-04 11:57:44
你好,查一下是什么原因产生的。才可以做相关的调整分录。
2020-10-23 13:41:33
你好; 你们这个说明你增值税收入和 企业所得税 收入有差异金额; 说明你们报的数据不对哈; 你去看看那个 数据才是你的真实收入; 在去改错误的申报表即可
2022-07-18 18:58:42
你好!是的,是不含税的
2023-07-11 16:13:45
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