- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-03-13 17:05
把进项税转入营业外支出
相关问题讨论
余额在贷方,这才是尚未抵扣。这个在你抵扣的时候,就是做借:应交税费—应交增值税(减免税款), 借:管理费用—办公费 负数。
2022-04-12 14:45:50
关键是具体什么明细?
2023-10-17 17:35:22
借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费-未交增值税
2024-05-22 12:20:25
可以的,可以这么做的。
2022-06-09 14:10:05
月末年末转都可以的
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
2022-04-26 09:25:42
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曹莓可爱多 追问
2025-03-13 17:16
家权老师 解答
2025-03-13 17:17