公司是核定征收建筑业,之前财务17年简易计税项目进项没有转出,金额很大,有六七十万,现在申报表上留抵税有50万,我现在做转出可以吗?转出以后,做账:借:本年利润,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)可以吗?如果不做转出的话 ,那我今年增值税都没办法交,能帮我想个办法吗?谢谢!本来我是想怕税局关注,我现在抵扣的进项就全部转出,不要一次转那么大,但是现在进项比较少,如果这样操作,今年都不一定能转出,如果一次转出70万 ,肯定会引起专管员注意的吧!烦请老师指点,我是今年3月份才来公司的,之前的事情应该不需要我来承担责任吧!
May
于2018-06-11 11:02 发布 1049次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-06-12 14:17
进项税必须转出进成本是什么内容的进那个科目不能直接进本年利润科目。没事你可以给税务局申请,他会同意的,之前人都不在了,你在单位有啥事肯定还是找你哦。
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借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02

对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01

第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
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