老师。无票收入 做分录 也会有一笔应交税金增值税进项税。在一个季度申报后 小规模一季度未超过9000免交增值税 那这笔进项税 是不是作为一项营业外收入

萧小寒9469932
于2018-06-10 23:22 发布 884次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-06-10 23:24
您好,不是进项税,是销项税,这笔销项税作为营业外收入处理就行了。
相关问题讨论
您好,不是进项税,是销项税,这笔销项税作为营业外收入处理就行了。
2018-06-10 23:24:31
您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2016-10-22 10:47:43
下一笔,借增值税_销项600 贷:营业外收入
2020-05-27 14:36:37
你好,是的,每季度都要做一笔的
2019-10-16 14:13:59
您好
季度做一次就行
2019-07-08 13:53:12
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