我单位目前没有销项税,只有留抵进项税额,上月买了税控装置及服务费,按税法规定是要减免税的,但我是不是要等单位有销项税额时再将此减免税转到转出未交增值税科目
浪花一朵朵
于2018-06-09 17:19 发布 1117次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-06-09 17:20
您好,是的,等单位有销项税额时再将此减免税转到转出未交增值税科目。
相关问题讨论

您好,是的,等单位有销项税额时再将此减免税转到转出未交增值税科目。
2018-06-09 17:20:47

你好,可以转进去的,这种情况就是申报表附表四本期实际抵扣金额不要填就好的
2018-10-20 22:03:40

不是,用到那个就有那个,可以没有的
2017-03-15 21:06:35

按下面这个结转就可以。
2019-01-05 16:31:16

你好,借:应交税费-销项 贷:应交税费-进项 应交税费-减免税款 应交税费-转出未交增值税
2018-01-10 18:03:48
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浪花一朵朵 追问
2018-06-09 17:21
王雁鸣老师 解答
2018-06-09 17:26