老师,您好,新公司成立,现在要整理购社保人名单购买, 问
先在社保系统(或线下窗口)完成新公司社保开户,再为员工办增员,最后在电子税务局或社保缴费系统申报缴款,不是只在报税系统操作就行。 答
老师您好!我司小规模纳税人,在网上卖。进的是生瓜 问
那个办理了个体户的营业执照就行 答
5月收到的款一定要在5月申报收入吗 问
同学,你好 不是。 5月业务发生了,就要确认收入。 这个和收没有收到款无关。 主要是看业务是否发生。 答
麻烦问下老师,三季度所得税新增的那个应付职工薪 问
根据1-9月账面数字填报 事项1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 一般是应付职工薪酬一级科目贷方累计;没通过应付职工薪酬计提的,加上计入管理费用,销售费用,主营业务成本里边的职工薪酬 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”:填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金(只是工资和奖金)借方发生额累计金额 答
老师,请问高新技术企业的高新收入和研发费用占比, 问
销售收入<5000万元(含)的企业:研发费用占比不低于5%; 销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业:研发费用占比不低于4%; 销售收入>2亿元的企业:研发费用占比不低于3%。 如果没达到,可能会取消高新资格 答

有一张发票我认证在所属期6月份,但是我是做账是做在5月份,所以5月份里多了个应缴税费-进项税,这样子可以吗
答: 可以的 。
9月份我认证了一张发票,但是9月份在金蝶里,税账,没有做这笔进项税,现在已经是11月份了,可以做在这个月吗?
答: 这笔进项可以做在11月份
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师;现在做5月的账务,进项税已经做进去账面了,但发票确认平台税款所属期自动跳到6月份了,没办法勾选 5月份的进项票,可以放到6月份再认证抵扣吧?或者说那个发票确认平台应该如何操作可以回退到5月份,因为我还没有报税的
答: 你赶紧去报税吧,今天是最后一天,那个没有办法了你今天还不赶紧申报后面就罚款和滞纳金
老师,请教一个问题,我5月份的进项票,没有认证,到了6月份才认证的,我可以把5月份买进货物先入账,税费先不入,到6月份在入吗?要是可以的话怎么做?
老师我5月开具了发票应该异地预交税款,但5月没预交,在6月7号预交了,预交税款所属期是5月,缴纳是6月7号,这样的话这笔账务处理应该做在5月份还是6月份
我5月份增值税认证了18份,但是有2份是6月1号认证的,但是认证所属期选的是5月份,结果这两个发票5月份报增值税的时候没显示,6月份报的时候也没有显示
项目负责人6月份开一张发票,预缴时间发生在5月,所属期也是5月份,那我预缴的税费是做到5月还是6月呀,申报增值税时候是在5月填写还是6月填写这预缴的税费?





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