送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-03-03 14:56

公司招待买的酒等,往来挂 其他应付款

文文老师 解答

2025-03-03 15:06

买办公用品和家具等 ,也是一样挂其他应付款

文文老师 解答

2025-03-03 15:13

可以,可以这样处理

文文老师 解答

2025-03-03 15:16

费用类支出,直接报销,不用过渡

文文老师 解答

2025-03-03 15:20

你好,过渡了,不影响的

文文老师 解答

2025-03-03 15:36

如果是这样,可以的

文文老师 解答

2025-03-03 15:40

会与银行流水对不上

文文老师 解答

2025-03-03 15:44

可以的,同一客户或员工,通常只用一个往来科目

文文老师 解答

2025-03-03 15:51

一起做到其他应收贷方即可

文文老师 解答

2025-03-03 15:55

没关系,资产负债表选择往来重分类即可

文文老师 解答

2025-03-04 09:59

是的,以上处理是对的

微信用户 追问

2025-03-03 15:04

老师,那买办公用品和家具等呢,也是一样挂其他应付款吗

微信用户 追问

2025-03-03 15:09

老师,我可不可以这样做,把经常发生的支出用应付账款过渡,比如说:公司招标支付的保函费和水电费。偶尔发生的支出用其他应付款

微信用户 追问

2025-03-03 15:14

老师,我有没有必要把所有的支出都用往来科目过渡一下

微信用户 追问

2025-03-03 15:18

老师,过渡了影不影响?

微信用户 追问

2025-03-03 15:36

老师,我这边有许多费用都是当时采购时不出发票,等到年底或进过几个月金额合在一起开,这些费用都是员工垫付的,员工就拿支付截图报销,我就根据报销单直接入到费用里,借:管理费用等,贷:其他应付款,借:其他应付款  贷:银行存寺款。等到收到发票再红冲,这么处理可以吗?本来贷方是直接计入银行存款,但听其他的老师讲红冲时贷方不能是银行存款,所以才用其他应付款过渡的

微信用户 追问

2025-03-03 15:40

老师,是不是当计做无票入账时,贷方不能是银行存款,这样没法子红冲,这个点我没怎么明白,红冲时一正一负不正好相抵吗

微信用户 追问

2025-03-03 15:42

老师,同一客户或员工,既用其他应付又用其他应收,这样可以吗?有什么影响呢?

微信用户 追问

2025-03-03 15:48

老师,公司股东先做公司借了10万元,我是计入其他应收款,现在又借款给公司20万元,所以我才纠结是一起做到其他应收贷方,还是只借10万元到其他应收贷方,把另外10万元做到其他应付?

微信用户 追问

2025-03-03 15:54

老师,那这样其他应收这个科目就出现了负数,出来的报销也是负数

微信用户 追问

2025-03-04 09:58

老师 ,股东先借款给公司,我做的记账凭证是借:其他应收款-股东10万元 贷:银行存款10万元  后来股东又还款20万元,我再做借:其银行存款20万元  贷:其他应收款20万元 应该是这么做对吧

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相关问题讨论
借入款项的话就是其他应付款
2022-03-14 14:16:14
你好,一、“应付帐款”为事后待支付款项,即实际劳务或购进产品已经实现,但款项尚未支付给对方。该科目核算的内容和企业经营的主要活动密切相关; 二、简单说:其他应付款科目用于核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金以及其他应付款等。核算的内容比较“杂
2022-03-09 21:19:19
您好!计入其他应付款
2021-10-19 10:03:43
你好,是购进车辆,款项没有支付的意思?
2020-07-29 09:42:41
您好 滞纳金挂其他应付款就好了
2020-06-13 12:27:03
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