老师,请问一下 我们的商品发票没有到但是货已经到了,我暂估入库了,同时商品销售出去了,我在月底的时候还是根据暂估的数据结转的成本,这样对吗?如果后面发票进来的话 跟我暂估的有出入 我该怎么处理的呢?
风轻云淡
于2018-06-08 17:14 发布 846次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,入库数暂估数和结转不一定一样,因为结转成本是根据出库数量来的
2020-07-04 11:04:19

你好,需要冲销暂估入账,然后做无票购进处理,汇算清缴对无票支出做纳税调增处理
2021-01-03 21:40:16

你好,之前成本结转数据有错误吗
2018-09-29 11:37:48

你好,需要结转成本的
暂估入库
借;库存商品 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-06-03 16:55:50

九月份借应付帐款贷库存商品
借库存商品借主营业务成本负数
借库存商品
进项
贷应付帐款
借主营业务成本贷库存商品
2021-10-03 23:48:25
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