- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-06-08 11:10
你好,所有的收付款凭证都做好,折旧,生产成本(产品入库),摊销,计提工资,计提附加税和社保,完成这些后结转损益,产生报表,然后结账。 如果对我的回答还满意,请对我进行五星评价,谢谢。
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你好,所有的收付款凭证都做好,折旧,生产成本(产品入库),摊销,计提工资,计提附加税和社保,完成这些后结转损益,产生报表,然后结账。 如果对我的回答还满意,请对我进行五星评价,谢谢。
2018-06-08 11:10:04

你好!之前的凭证都审核记账了吗?自动结转凭证你们设置好了吗
2018-08-16 11:25:24

你好,是结账以前录入本年利润结转到利润分配—未分配利润的分录
2022-01-10 11:31:53

同学您好,年终结账必须在12月进行,不能1月份做,建议尽快跟您单位财务系统的系统维护人员联系,通过最高管理员的权限进行反年结操作,将已结账的财务系统进行反年结,然后在12月份增加这笔结转操作,再结账
2022-02-19 22:58:57

同学你好,是结账前结转;
2022-03-28 15:13:50
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