老师您好,我公司为工业企业一般纳税人,现在打算注销公司,我公司有刚刚购进来还未使用过的机器设备,我买回来时计入在在建工程的科目中,本月转入固定资产中,原价卖给其他公司,平进平出,一分钱不赚, 请问是按照固定资产清理的账务处理吗?如果是按照固定资产清理处理的话,我填报增值说报表时,发票上开具的金额应该填到哪里?由于是平进平出,所以没有盈余和亏损
卡布奇诺
于2018-06-08 09:09 发布 1096次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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这个也是需要进行账务处理,做固定资产的销售,做固定资产清理处理。
2018-06-08 15:56:30

借银行存款
贷固定资产清理
应交税费应交增值税销项
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产,
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022-05-27 16:37:07

一、将要处置的固定资产转入清理分录为
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
二、发生清理费用时:
借:固定资产清理
贷:银行存款、
三、处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理 应交税费
五、清理净损益
1、如果是净收益
借::固定资产清理
贷:资产处置损益
2、如果是净损失
借::资产处置损益
贷:贷:固定资产清理
2020-03-22 08:38:44

好的,谢谢
2018-06-21 09:18:41

是油缸电脑之类的,之前没有抵进税,白条入的账
2023-02-08 14:39:39
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