送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-06-07 17:00

你好!你按发票上面金额写就好了。还是一样借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

爱吃蘑菇的小菇凉 追问

2018-06-07 17:21

那现在六月份我要冲销这多交的税费,会计分录我应该怎么做

宋生老师 解答

2018-06-07 17:25

你好!你现在申报了吗?正常来说你这个申报的时候要去税局才可以申报

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你好!你按发票上面金额写就好了。还是一样借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-06-07 17:00:15
借:以前年度损益调整 贷:应收账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-11-08 10:38:19
你好,按上月专票会计分录做相反会计分录,
2020-06-14 22:38:40
可以的,不过需要AB公司出具一份吸收合并的证明,内容应说明由B公司负责承接原A公司未了结的所有业务
2019-10-11 13:15:36
同学 你好 当月开错的发票不可以当月开红字发票冲销 当月只能作废
2018-11-28 10:59:57
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