我们公司是3%的税率,但是上个月开发票的时候开成了10%,现在已经过月,只能在本月开红字发票冲销,但是做会计分录的时候应该怎么做?
爱吃蘑菇的小菇凉
于2018-06-07 16:59 发布 1001次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-06-07 17:00
你好!你按发票上面金额写就好了。还是一样借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
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你好!你按发票上面金额写就好了。还是一样借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-06-07 17:00:15

借:以前年度损益调整
贷:应收账款
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-11-08 10:38:19

你好,按上月专票会计分录做相反会计分录,
2020-06-14 22:38:40

可以的,不过需要AB公司出具一份吸收合并的证明,内容应说明由B公司负责承接原A公司未了结的所有业务
2019-10-11 13:15:36

同学 你好
当月开错的发票不可以当月开红字发票冲销 当月只能作废
2018-11-28 10:59:57
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爱吃蘑菇的小菇凉 追问
2018-06-07 17:21
宋生老师 解答
2018-06-07 17:25